Faktúry od 1.3.2021 nájdete na adrese https://zverejnovanie.po-kraj.sk/00161705/faktury/
Faktúry za obdobie 2019-08
Číslo faktúry | Popis | Hodnota v € s DPH | Objednávka | Zmluva | Došla dňa | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|---|
DFB/19/0162 | Výkon zodpovednej osoby 2019/08 | 48,00 € | ZO/2018A12097-1 | 01.08.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50528041 | |
DFP/19/0042 | Pranie bielizne | 232,00 € | PČ/2019/0027 | 01.08.2019 | Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník, IČO: 36167517 | |
DFB/19/0163 | Systémová podpora MAGMA 2019/04-06 | 135,29 € | SW/OD/2013/14 | 05.08.2019 | AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 36396222 | |
DFB/19/0164 | Tel.hovory 054/4722558 | 33,23 € | 120061268 | 12.08.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - Ružinov, IČO: 35763469 | |
DFB/19/0165 | Tel.hovory 0901714603 | 25,61 € | 1.93054095 | 12.08.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - Ružinov, IČO: 35763469 | |
DFB/19/0166 | Internet iSPIN | 131,45 € | 120061268 | 12.08.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - Ružinov, IČO: 35763469 | |
DFB/19/0167 | Internet | 0,59 € | 120061268 | 12.08.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - Ružinov, IČO: 35763469 | |
DFB/19/0168 | Tel.hovory 0544722450 | 12,40 € | 120061268 | 12.08.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - Ružinov, IČO: 35763469 | |
DFK/19/0002 | Rekonštrukcia ÚK a vykurovacích telies | 24000,00 € | 1/2019 | 12.08.2019 | INŠTALCOMP, s.r.o., Duklianska 17, 085 01 Bardejov, IČO: 36502171 | |
DFP/19/0043 | Vodárenský materiál | 88,02 € | PČ/2019/0028 | 12.08.2019 | František Mišek - FERMA, Pod 100 lipami 407/11, Zborov, 08633, IČO: 46201050 | |
DFB/19/0169 | Tepelná energia 2019/07 | 2970,08 € | 049/16 | 13.08.2019 | BARDTERM, s.r.o., Moyzesova 7, 085 01 Bardejov, IČO: 36476277 | |
DFB/19/0170 | Elektrina 2019/07 | 217,02 € | 5100259349S/2019 | 14.08.2019 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice - Staré Mesto, IČO: 44483767 | |
DFB/19/0171 | Elektrina 2019/07 | 251,71 € | 5100259349S/2019 | 14.08.2019 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice - Staré Mesto, IČO: 44483767 | |
DFB/19/0172 | Elektrina 2019/07 | 30,88 € | 5100259349S/2019 | 14.08.2019 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice - Staré Mesto, IČO: 44483767 | |
DFP/19/0044 | Maliarsky, elektro. materiál | 174,51 € | PČ/2019/0025 | 14.08.2019 | KARAVANA s.r.o., Fučikova 25, 085 01 Bardejov, IČO: 36499811 | |
DFB/19/0173 | Služby počítačovej siete SANET 2019/07-09 | 150,00 € | 3010016 | 20.08.2019 | združenie SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, IČO: 17055270 | |
DFB/19/0174 | Posteľná bielizeň,plachty, paplóny, vankúše do ŠI | 4404,00 € | ŠI/2019/0017 | 23.08.2019 | Ing. Pavol Andreánsky, Letná 36, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 34575723 | |
DFB/19/0175 | Inzercia | 40,20 € | ŠI/2019/0018 | 23.08.2019 | regionPRESS, s.r.o., Študenská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417 | |
DFB/19/0176 | Hygienické potreby | 107,33 € | 313696 | 26.08.2019 | ILLE-Papier-Service Sk, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO: 36226947 | |
DFJ/19/0114 | Potraviny | 804,30 € | 1/2018 | 27.08.2019 | INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | |
DFJ/19/0115 | Potraviny | 10,25 € | 1/2018 | 27.08.2019 | INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | |
DFJ/19/0116 | Potraviny | 722,51 € | 1/2018 | 27.08.2019 | INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |